为进一步加强财政内部监督检查工作,兴和县财政局多措并举,狠抓落实,不断加强财政内部监督检查工作,全面提升财政内部监督检查工作的科学化、精细化水平。
一、完善制度,保障内部监督检查工作深入推进。结合财政内部监督检查工作实际,今年制定印发了《兴和县财政局内部控制基本制度(试行)》,在原监督检查工作的基础上,更加明确工作范围、内容和程序,推动财政监督制度化、规范化。
二、强化监督,提高内部监督检查工作效率。一是内部检查全覆盖。细化内部监督检查方案,明确检查要求、检查任务、检查重点及检查内容和检查方法。二是严格检查程序。在检查过程中,结合被检查对象的实际情况,针对年度财务收支、审批事项、制度建设、日常管理等情况进行全面检查。三是深入实施跟踪反馈监督检查。对发现违反规章、制度和政策规定的股室和单位,下达财政内部监督检查报告,提出处理处罚意见,要求被查单位限期整改,并对整改落实情况进行跟踪检查。
三、创新方式,探索财政预算监督新思路。积极探索财政监督关口前移的新方式、新方法,以参与预算编制审核为突破口,对部门预算编制的口径、定员、定额、编制、各项基数和公用经费是否符合编制原则、法定按比例计提的项目是否严格按标准计提等方面的情况,逐一进行审核,加强对预算编制、执行全过程的监督检查,财政监督关口前移,不断完善和构建全过程财政监督机制。
四、注重实效,确保财政资金使用安全、有效。在检查过程中,针对资金拨付管理是否严格按照流程办理、手续是否完备;对支付业务是否要求预算单位按照规定提供票据、合同等相关附件;相关会计凭证、账簿、报表等会计资料是否按规定建立档案,妥善保管;是否按照有关规定办理会计人员移交手续并制定规范的移交清册;是否严格执行各项财务制度等各项内部控制执行情况进行重点检查,通过检查,完善了内部管理和内控机制,加快了财政管理工作的科学化、精细化、信息化、规范化建设工作,确保了财政资金安全、高效运行。