为贯彻落实依法治国基本方略,切实发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,保证财政系统内部控制体系有效运行,有效防控财政系统廉政风险和业务风险,根据上级《关于加强财政内部控制工作的若干意见》文件精神,县财政局稳步推进内部控制建设,着力搭建和完善内部控制制度体系。
一是认真学习上级文件精神,在全局范围内倡导和推进内控文化建设,加大内控工作宣传,使内控意识贯穿于财政系统干部职工的日常工作中。
二是加强领导,及时成立了县财政局内部控制委员会及办公室,由局党党总支书记、局长担任内控办主任,局党组成员担任副主任,相关股室负责人任成员,建立起了分工明确、责任清晰、齐抓共管的组织管理架构。
三是稳扎稳打,拟定《兴和县财政局内部控制基本制度(试行)》,并安排相关股室拟定相应的专项风险防控办法,有条不紊的推进全局内部控制建设工作。